濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2019年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校 2019 年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
附件:濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2019度部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、支出預(yù)算分類匯總表(按支出功能分類)
三、支出預(yù)算分類匯總表(按支出經(jīng)濟(jì)分類)
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、支出預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表
第一部分 濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校概況
一、主要職能
濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校為市教育行政部門,其主要職責(zé):
(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué),貫徹執(zhí)行市教育局的行政規(guī)章制度。
(二)組織開展本校的教育教學(xué)科研和改革,科研興教,科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。
(三)按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。
(四)負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理,籌措資金,改善辦學(xué)條件等工作。
(五)指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作,提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。
(六)承辦市政府、市教育局交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校人員編制104名,實(shí)有104名。內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處四個(gè)處室。
部門預(yù)算單位構(gòu)成僅為本單位部門預(yù)算
第二部分 濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2019年收入總計(jì)2001.88萬(wàn)元,支出總計(jì)2001.88萬(wàn)元,與2018年決算相比,收、支總計(jì)各增加206.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.30%。主要原因是2019年工資提高并補(bǔ)發(fā)以前工資。
二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2019年收入合計(jì)2001.88萬(wàn)元,其中:特殊學(xué)校教育1649.90萬(wàn)元,事業(yè)單位離退休28.66萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)52.76萬(wàn)元,其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.50元,事業(yè)單位醫(yī)療177.06萬(wàn)元,住房公積金91.00萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2019年支出合計(jì)2001.88萬(wàn)元,其中:基本支出1984.88萬(wàn)元,占99.15%;專項(xiàng)資金17.00萬(wàn)元,占比0.85%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1538.55萬(wàn)元,與 2018 年相比減少104.95萬(wàn)元,減少6.8%,主要原因是2018年有部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)。
本單位2019年沒有安排政府性基金收支預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明
濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2019年一般公共預(yù)算基本支出1538.55萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1520.15萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi);其中:基本工資442.68萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼269.30萬(wàn)元,獎(jiǎng)金329.84萬(wàn)元,績(jī)效工資138.78萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)160.03萬(wàn)元,基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)52.76萬(wàn)元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.10萬(wàn)元,住房公積金91.00萬(wàn)元,退休費(fèi)28.66萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)18.40萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)。其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。
六、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.3萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)于 2018 年減少0.29萬(wàn)元,下降8.79%。
具體支出情況如下:
(一)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.3萬(wàn)元,全部是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0),主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,沒有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。
(二)2019年預(yù)算未安排公務(wù)接待費(fèi)
(三)2019年培訓(xùn)費(fèi)5.4萬(wàn)元,主要用于開展學(xué)校教師培訓(xùn)。
(四)2019年預(yù)算未安排因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出未發(fā)生。
(二)政府采購(gòu)支出情況
濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校2019年沒有安排政府采購(gòu)預(yù)算。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至目前,濮陽(yáng)市特殊教育學(xué)校共有車輛1輛。其中一般公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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